集团财务内审经理 面议

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    岗位职责: 1,制定并完善集团的内部审计制度并推动执行; 2,制定集团的各公司的相关审计计划并获准后执行,负责出具内审报告,对发现的问题或不足及时提供改进建议; 3,负责集团内各公司的经济合同的系统管理工作; 4,配合集团财务总监的工作并接受其直接领导; 5,及时完成领导安排的其他工作。 任职要求: 1,会计、审计专业; 2,会计中级以上职称,CPA、CTA优先; 3,具有3年以上财务税务工作经验,2年以上同岗经验; 4,熟悉我国现行相关财务税务法律法规,具有丰富的财务税务工作经验; 5,能力强者可待遇可面议。
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